公示公告
中国共产党昆明市委员会党校2025年度部门决算
中国共产党昆明市委员会党校2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党昆明市委员会党校(昆明市行政学院、昆明市社会主义学院、中国共产主义青年团昆明市委员会学校)〔以下简称中共昆明市委党校(院)〕,是中共昆明市委直接领导下培养党政领导干部和理论干部的重要学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构,是市委的重要工作部门,为中共昆明市委直属事业单位,单位类别为公益一类,实行一个机构四块牌子。主要职能如下:
(一)贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》,以及相关法律法规。
(二)发挥干部教育培训主阵地主渠道作用,有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院、中国共产主义青年团昆明市委员会学校范围内各级各类学员教育培训,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。开展全市党校(院)系统师资培训。
(三)开展马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
(四)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。
(五)围绕市委和市政府的中心工作和省、市的重点工作,开展重大理论问题和现实问题研究,承担市委、市政府下达的调研任务,为市委、市政府提供决策咨询服务。
(六)承办市委和市政府安排,五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区、市级相关部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。
(七)开展同国(境)外和省内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。
(八)参与市委、市政府关于党校(院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。
(九)组织实施市、县(市)区委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的办学模式,对分校进行业务指导。
(十)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
中共昆明市委党校(院)共设置18个内设机构,包括:办公室(外事和业务指导处、五区工作处)、人事处、教务处、科研处、行政处;教学教辅机构13个:马克思主义理论教研部、经济学教研部、党史党建教研部、公共管理和法学教研部、民族文化和统战教研部、社会和生态文明教研部、市情研究中心(决策咨询研究所、昆明市地方立法研究中心、学报编辑部)、培训一处(昆明市行政学院工作处)、培训二处(昆明市社会主义学院工作处)、培训三处(中国共产主义青年团昆明市委员会学校工作处)、财务处、图书馆、信息中心;机关党委和离退休人员办公室,参照机关内设机构设置。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.中国共产党昆明市委员会党校
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员166人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员41人,事业管理人员和专业技术人员125人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员189人(离休0人,退休189人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是“十四五”规划实施的收官之年。昆明市委党校在市委的坚强领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述和考察云南重要讲话精神,牢牢坚守“党校姓党”根本原则,紧紧围绕市委中心工作,聚焦“为党育才、为党献策”初心使命,统筹抓好理论武装、干部培训、科研咨政、办学治校和全面从严治党等重点工作,巩固拓展各项事业良好发展态势,推动2025年度工作取得新进展新成效。全年工作目标完成情况如下:
深化政治机关建设,坚守党校姓党根本原则,强化政治站位,把党的政治建设摆在首位。加强理论武装,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,推动党的创新理论入脑入心、走深走实。加强意识形态工作,坚守正确舆论导向,落实意识形态工作责任制,健全舆情监测和审查机制。加强国家安全工作,筑牢国家安全政治防线,健全制度机制,夯实国家安全工作基础。强化宣传教育,推动总体国家安全观入脑入心。用好教育资源,提升国家安全教育实效。有效增强干部学员对国家安全形势任务的认识和理解,不断提升国家安全教育的针对性和实效性。
围绕中心抓培训,高质量完成以基本培训为重点的各项培训任务。紧贴市委、市政府工作大局和各层级干部需求,科学制定年度培训计划,把党性教育贯穿培训全过程,在各类班次中将党性教育课时比例稳定在20%以上,统筹用好党史、新中国史等资源,增强干部的政治定力和历史担当。共举办培训班148个、培训学员13027人,累计培训87379人·次(天)。大力推广案例教学,坚持“干中学、学中干”,开发运用55门案例课程,在行政管理、突发事件应对等领域取得良好培训效果。加强现场教学,组织现场教学174场次,引导学员在实地调研、沉浸体验中提升分析问题和解决问题的能力。推动线上线下混合式教学常态化,创新运用“云党课”等形式,全年开展线上宣讲1435场次,覆盖学员21万余人次,有效扩大干部教育培训覆盖面。加强全市党校系统协调,提升办学整体效能,定期召开全市党校系统工作会议,研究解决县(市)区党校办学中的共性问题。推进课程、师资和教学资源共享,联合县区党校开发7门精品课程。实施“送教下乡”,选派30名优秀教师赴县区授课和指导,提升基层党校师资水平和教学能力。
加强科研能力建设,推动高质量课题研究,推动教研咨一体化,提升决策服务能力,聚焦市委、市政府中心任务和经济社会发展重大问题,累计完成科研课题336项,在产业升级、乡村振兴、基层治理等领域形成一批有分量的研究成果。推动科研成果向教学内容系统转化,围绕重点课题开发新课程26门,用最新研究成果更新课堂教学、充实案例库。发挥党校智库作用,编报《党校智库内参》8期,聚焦昆明经济社会发展重点难点问题,多篇报告获市领导批示采纳。完善科研机制,促进创新发展,系统修订完善7项科研管理制度,健全课题立项、过程管理、成果评价和转化运用全链条机制。拓展科研成果推广渠道,积极向省级、国家级决策咨询平台报送研究成果,提升党校科研影响力和社会服务能力。推进全市党校系统科研协同,组织科研协作交流会5次,联合开展多项合作课题研究,带动系统整体科研水平提升。
加强安全管理,确保校园稳定。完善各类应急预案,围绕消防、食品安全和突发公共事件等开展全覆盖应急演练,2025年组织综合演练4次,提升应急处置能力。加强消防设施配备和维护,在重点区域增设、更新消防设备,定期组织检查和消防演练,提升师生消防安全意识。严格食品安全管理,健全食堂管理制度和日常检查机制。
第二部分 2025年度部门决算表
详见附件。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会党校2025年度收入合计65499373.70元。其中:财政拨款收入57273537.96元,占总收入的87.44%;无上级补助收入;事业收入24000.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.04%;经营收入8193424.50元,占总收入的12.51%;其他收入8411.24元,占总收入的0.01%。无附属单位上缴收入。
与上年相比,收入合计减少13108819.36元,下降16.68%。其中:财政拨款收入减少9008747.70元,下降13.59%,主要原因是受政府财力紧张影响,本年度一般预算项目经费年初预算数压减,同时本年度项目经费指标未完全下达;事业收入减少8000.00元,下降25.00%,主要原因是本年度委托课题数量减少,收取的的课题经费减少;经营收入减少4100482.90元,下降33.35%,主要原因是本年度六七类培训班培训量减少,收取的培训费减少;其他收入增加8411.24元,增长100%,主要原因是本年申请“三代”手续费。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会党校2025年度支出合计61198804.02元。其中:基本支出43653701.03元,占总支出的71.33%;项目支出13708667.93元,占总支出的22.40%;无缴上级支出;经营支出3836435.06元,占总支出的6.27%;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少11455605.82元,下降15.77%。其中:基本支出增加1888370.87元,增长4.52%,主要原因是新增人员和增资补发;项目支出减少10851303.13元,下降44.18%,主要原因是受政府财力紧张影响,本年度一般预算项目经费年初预算数压减,同时本年度项目经费指标未完全下达,故一般预算项目支出减少;经营支出减少2492673.56元,下降39.38%,主要原因是六七类培训班培训量减少,故经营支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43653701.03元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出40831341.11元,占基本支出的93.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2822359.92元,占基本支出的6.47%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13708667.93元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
培训班次成本经费4635982.70元,主要用于保障除市级主体班次外的五区培训班次和委托培训班次的各项支出;科研咨政经费
1035170.23元,主要用于理论研究、对策研究,为党和政府建言献策等方面推出高质量研究成果;2025年干部教育主体班次培训经费4831922.00元,用于保障市委组织部认定的主体班次、重点班次的各项支出;物业管理经费2500000.00元,用于校园安保、消防、保洁、绿化、会务服务、电梯维修维护、净水设备租金等支出;自身建设经费309315.00元,用于党校师资队伍开展昆明市国家安全教学与科研能力专题培训班培训;昆明市铸牢中华民族共同体意识主题教育馆提升改造经费13323.00元,用于开展实践教育基地建设,展板内容更新制作更换。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会党校2025年度一般公共预算财政拨款支出57273537.96元,占本年支出合计的93.59%。与上年相比减少9008747.70元,下降13.59%,完成年初预算的96.46%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出90000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出41210864.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.95%,完成年初预算的95.20%。主要用于党校日常公用经费、物业管理费、职工工资社保费、科研资政经费和学员培训等支出。造成预决算差异的主要原因是部分项目经费未执行完。
6.科学技术(类)支出24822.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于昆明市社科规划课题相关稿费、咨询费、调研费等支出;造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出9166272.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.00%,完成年初预算的94.47%。主要用于养老保险和职业年金缴费支出、离退休人员生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算数按定额标准测算生成,与实际缴纳数存在差异。
9.卫生健康(类)支出3864121.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的123.32%。主要用于职工医疗保险、工伤保险、大病保险及公务员医疗补助缴费支出;造成预决算差异的主要原因是主要原因是年初预算数按定额标准测算生成,实际缴纳数额高于年初预算数,调剂其他经费支付。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出13194.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出2904264.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的89.39%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初预算数按定额标准测算生成,与实际缴纳数存在差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元,决算为4658.00元,完成年初预算的21.40%;支出决算较上年增加1087.86元,增长30.47%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元,决算为1138.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.43%,完成年初预算的5.23%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为3520.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.57%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2432.14元,下降68.12%;公务接待费支出决算较上年增加3520.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算3520.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3520.00元,增长上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元,支出决算为4658.00元,完成年初预算的21.40%,支出决算较上年增加1087.86元,增长30.47%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元,决算为1138.00元,完成年初预算的5.23%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为3520.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度公务用车运行维护费发生的支出较少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2432.14元,下降68.12%;公务接待费支出决算增加3520.00元,增长上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算3520.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年度公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送取机要保密件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次31人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外单位工作人员到党校调研培训工作或信息化工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会党校2025年机关运行经费支出2822359.92元,比上年增加2822359.92元,上年无此项目。部门机关运行经费主要用于保障党校正常运转的办公经费、水费、电费,党校工作人员的公务差旅费、培训费、福利费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党昆明市委员会党校资产总额17214083.41元,其中,流动资产11029163.15元,固定资产4538460.68元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1646459.58元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4430589.97元,其中固定资产减少417348.84元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额12081714.40元,其中:政府采购货物支出23190.40元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出12058524.00元。授予中小企业合同金额12081714.40元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

滇公网安备 53011402000276号